MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TÓM TẮT TỔNG QUAN 3
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ TỔNG QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4
2.1. Giới thiệu sơ lược về quán. 4
2.2. Địa điểm kinh doanh 4
CHƯƠNG 3: MÔ TẢ SẢN PHẨM. 6
3.1. Sản phẩm. 6
3.2. Khách hàng 7
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 8
4.1. Phân tích môi trường và ma trận 8
4.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô: 8
4.1.2. Phân tích môi trường vi mô: 9
4.2. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài: 10
4.3. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong: 11
4.4. Phân tích ma trận SWOT 11
4.5. Đánh giá thị trường. 13
4.6. Phân khúc thị trường 14
4.7. Phân tích đối thủ cạnh tranh. 14
4.8. Vị thế cạnh tranh của quán café 14
CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING 17
5.1. Chiến lược Marketing tổng thể 17
5.2. Chiến lược giá và Chiến lược phân phối 17
5.3. Chiến lược chiêu thị 22
5.4. Về sản phẩm 23
CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ 24
6.1 Dự toán tài chính 24
CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ 33
7.1. Sơ đồ tổ chức về nhân sự 33
7.2. Nghĩa vụ 33
7.3. Yêu cầu nhân viên, đào tạo và khen thưởng 34
7.3.1. Yêu cầu nhân viên 34
7.3.2. Đào tạo và khen thưởng 34
CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 35
8.1. Kế hoạch tài chính 35
CHƯƠNG 9: RỦI RO 43
9.1 Phân tích rủi ro 43
PHẦN 10: NHỮNG CẢI TIẾN DỰ ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUÁN PINK COFFEE 44
10.1. Những dự định trong tương lai. 44
10.1.1. Các mô hình dịch vụ: 44
10.1.2. Cơ cấu quản lý: 44
CHƯƠNG 1: TÓM TẮT TỔNG QUAN
Ngày nay kinh tế nước ta ngày càng phát triển, thu nhập đầu người ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu vui chơi giải trí và thư giãn của một số người dân trong các thành phố lớn ngày càng tăng cao.
Sau những buổi học tập và làm việc căng thẳng, mệt mỏi thì các bạn trẻ học sinh, sinh viên…. Thường kéo nhau đến những quán trà sữa để thư giãn, trò chuyện…..và một phần học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cũng thường đến những quán café gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp….để trò chuyện, thư giãn và tận hưởng cảm giác sảng khoái khi uống những ly cafe và những cốc nước uống mát lạnh khác.
Theo IPSARD nghiên cứu thì nhu cầu uống café của người dân tại TP.HCM là rất lớn, hầu hết mọi trình độ đều thích uống café (48%), đa số phần lớn là giới kinh doanh và học sinh, sinh viên. Vì vậy thị trường tại TP.HCM rất thích hợp để kinh doanh quán café dành cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng nên chúng tôi đã lập kế hoạch kinh doanh quán “Pink Coffee” để đáp ứng những nhu cầu trên.
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ TỔNG QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Giới thiệu sơ lược về quán.
- Tên quán: “PINK COFFEE” - Địa điểm: Đường Hoàng Diệu, Q.Thủ Đức
- Ngành nghề kinh doanh : cung cấp dịch vụ giải khát
- Vị trí trong ngành : quán cafe
Mục tiêu của quán :
- Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động
- Tạo tâm lý thư giãn cho khách hàng
- Là nơi giao lưu của sinh viên, cán bộ công nhân viên, và các đối tượng khác.
- Tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng
- Đạt uy tín với các đối tượng có liên quan: nhà cung cấp, khách hàng,…..
Tầm nhìn: Trong 3 năm tới lượng khách hàng chiếm 2% lượng khách hàng toàn thành phố.
Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng những giây phút thư giãn bên bạn bè, người thân sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Gía trị cốt lõi:
- Tôn trọng: Biết lắng nghe ý kiến phản ánh từ khách hàng, không ngừng hòan thiện đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.
- Thật thà: Luôn kinh doanh có đạo đức.
- Đổi mới: luôn tìm ra những cái mới, không ngừng sáng tạo để mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái nhất.
Địa điểm kinh doanh
Để đảm bảo thành công thì địa điểm kinh doanh quán café cần phải đảm bảo các yếu tố sau:
Vị trí đông dân cư.
Gần các trường Cao đẳng, Đại học và các trường Trung học phổ thông, công viên văn hóa….
Hệ thống giao thông thuận lợi thông thoáng.
Mặt bằng rẻ, giá thành, chi phí thấp.
Vì lý do đó nên chúng tôi chọn địa điểm mở quán tại 223 Đường Hoàng Diệu, quận Thủ Đức. Đây là một địa điểm kinh doanh đầy thuận lợi. Dự kiến khai trương ngày 20/12/2012.
Quán tọa lạc tại ngã ba số 223 đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Thủ Đức là nơi tập trung dân cư đông đúc, cách Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật khoảng 2km, Đại học Ngân Hàng 3km. Xung quanh đó có rất nhiều công ty, trường học,.... Café “Pink Coffee” tuy nằm ngay mặt tiền nhưng với cách xây dựng và thiết kế quán đã tạo ra không gian thoáng đãng và yên tĩnh cách biệt với không khí ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, rất thích hợp cho những ai yêu thích sự yên tĩnh và thư giãn.
CHƯƠNG 3: MÔ TẢ SẢN PHẨM.
Sản phẩm.
Các loại sản phẩm kinh doanh của quán có 4 nhóm:
I. CAFE
II. TRÀ-YAOURT- SIRÔ
III. NƯỚC DINH DƯỠNG
IV. SINH TỐ- NƯỚC ÉP
Cafe
Trà lipton
Chanh
Sinh tố
dâu
Cafe đá
Trà lipton sữa
Chanh dây
bơ
Cafe sữa nóng
Trà lài
Chanh muối
dừa
Cafe sữa đá
Trà đào
Cam vắt
sapôchê
Cafe rum
Trà dâu
Cam vắt mật ong
cà chua
Cafe sữa rum
Trà cam
Tắc ép
cà rốt
Cafe capuchino
Trà chanh dây
Dừa tươi
Nước ép
dâu
Cafe capuchino đá
Trà gừng
La hán quả
thơm
Bạc xỉu
Trà bí đao
Sâm dứa
táo
Bạc xỉu đá
Yaourt đá
Sâm dứa sữa
cam
Cacao nóng
Yaourt chanh
Coktail
nho
Cacao đá
Yaourt cam
Xí muội
cà chua
Sữa tươi
Yaourt dâu
Sting dâu
cà rốt
Chocolate
Yaourt bạc hà
Number one
Chocolate đá
Sirô sữa
Twister
Sirô sữa dâu
Pepsi
Sirô sữa chanh
Coca cola
Sirô sữa cam
7 up
Sirô sữa bạc hà
Trà xanh
Dr.Thanh
Khách hàng
Theo khảo sát của chúng tôi, nhu cầu giải trí ở độ tuổi 15-35 chiếm 48% dân số của TP.Hồ chí Minh ( Nguồn: Cục thống kê và Ủy ban dân số TP.HCM).Trong độ tuổi này thì phân khúc khách hàng của quán chúng tôi là rất cao nên đầy tiềm năng.
Khác hàng mục tiêu của quán là: học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.
Hành vi khách hàng:
- Nhóm học sinh: đây là nhóm khách hàng tuổi teen, năng động, thích thể hiện bản thân
- Nhóm sinh viên: Đây là nhóm khách hàng ở độ tuổi thanh niên muốn giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi.
- Nhóm đối tượng khác: bao gồm công nhân, nhân viên…..đây là nhóm khách hàng trung niên nên có nhu cầu gặp gỡ bạn bè chia sẻ thông tin sau những giờ làm việc căng thẳng.
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
Phân tích môi trường và ma trận
4.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô:
Môi trường kinh tế:
Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia Đông Nam Á lọt vào nhóm 50 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới do hãng tin Bloomberg thực hiện.
Nước ta là nước đang phát triển với GDP tăng trưởng ổn định, thu nhập của người dân tăng, tuy nhiên lạm phát vẫn ở mức cao đẩy giá các mặt hàng sinh hoạt lên cao.
Môi trường chính trị:
Nước ta có nền chính trị ổn định, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng hơn phù hợp cho việc phát triển kinh doanh.
Môi trường xã hội:
Dân số ở thành phố Hồ Chí Minh cao với hơn 8 triệu dân, mật độ dân cư đông đúc 4000 người/km2 (Theo cục thống kê 2011). Văn hóa xã hội đa dạng phong phú, đặc biệt ảnh hưởng mạnh của văn hóa Phương Tây, Hàn Quốc….
Môi trường tự nhiên:
Với vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu nhiệt đới gió mùa, ít bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt thích hợp kinh doanh, buôn bán. Môi trường ô nhiễm nặng: nguồn nước, không khí, tiếng ồn. Vì vậy người dân cần không gian yên tĩnh, thoải mái thư giãn.
Môi trường công nghệ:
Công nghệ luôn thay đổi rất nhanh chóng, sự xuất hiện của công nghệ mới tạo ra những sản phẩm mới đe dọa sản phẩm cũ, công nghệ cũ trở nên lạc hậu trước đối thủ cạnh tranh.
4.1.2. Phân tích môi trường vi mô:
Đối thủ tiềm năng:
Đây là thị trường đầy hứa hẹn, mức độ canh tranh chưa cao, nhưng trong tương lai sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh.
Các sản phẩm thay thế:
Các sản phẩm mà khách hàng mục tiêu có thể lựa chọn khi không đến quán café như trà sữa, quán kem.....
Khách Hàng:
Do khách hàng chính của chúng tôi chủ yếu là công nhân viên, học sinh, sinh viên nên họ có cách sống của họ đơn giản, dễ gần gũi. Khi đến quán, điều mà họ quan tâm nhất là hình thức phục vụ và không gian có thoải moái hay không... Ngoài ra, theo tìm hiểu qua các cuộc nói chuyện với khách hàng chúng tôi được biết khi đến quán café họ còn cân nhắc những điều sau:
- Quán café có đầy đủ tiện nghi không?
- Mức giá có phù hợp không?
- Có phục vụ nhanh không?
- Người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ không?
Đối thủ cạnh tranh:
Mặc dù mở ra quán càfe có nhiều điều kiện khách quan cũng như chủ quan thuận lợi. Nhưng để thành công không phải là chuyện dễ vì không chỉ có quán café của mình mà còn các đối thủ cạnh tranh, họ cũng muốn đạt những gì họ muốn, do đó chúng tôi phải làm tốt hơn đối thủ thì mới thu hút được khách hàng.
Nhà cung cấp:
Theo quan niệm của tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công quán, việc tạo quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được những thuận lợi to lớn cho quán café của chúng tôi,nhưng để tìm được nhà cung cấp tốt về chất lượng, giá hợp lý là điều không dễ. Qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà cung cấp chính của chúng tôi là: café TRUNG NGUYÊN, VINAMILK, COCACOLA, các công ty nước giải khác….
Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài:
Các yếu tố bên ngoài
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
1. Môi trường kinh tế
0.15
3
0.45
2. Môi trường chính trị
0.03
2
0.06
3. Môi trường xã hội
0.14
3
0.42
4. Môi trường tự nhiên
0.1
4
0.4
5. Môi trường công nghệ
0.01
2
0.02
6. Đối thủ tiềm năng
0.2
3
0.6
7. Các sản phẩm thay thế
0.1
3
0.3
8. Khách hàng
0.17
3
0.51
9. Đối thủ cạnh tranh
0.1
3
0.3
Tổng cộng điểm
3.16
Kết luận:Kinh doanh quán cafe đang ở môi trường kinh doanh thuận lợi.
Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong:
Các yếu tố bên trong
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
1. Tài chính
0.25
3
0.75
2. Nhân sự
0.3
3
0.9
3. Tổ chức
0.2
2
0.5
4. Marketing
0.2
1
0.2
Tổng cộng điểm
2.35
Kết luận:Tổng số điểm 2.35 => Quán còn nhiều điểm yếu trong nội bộ cần điều chỉnh.
Phân tích ma trận SWOT
Ma trận
SWOT
O
- Có khách hàng tiềm năng
- Tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu tốt
- Mật độ dân cư cao, số dân đông
T
- Cạnh tranh với các quán cũ
S:
- Sản phẩm đa dạng, chất lượng pha chế cao
- Không gian phục vụ thoáng mát, ngăn nắp,….
- Địa điểm thuận lợi
- Giá hợp lý
- Nhân viên nhiệt, tình vui vẻ, hoạt bát
- Có phục vụ trực tiếp bóng đá
SO
-Thu hút khách hàng tiềm năng
- Nguồn nguyên liệu ổn định
-Số lượng khách hàng đến với quán đông
ST
- Theo dõi và kiểm soát tình hình quản lý
- Giành thắng lợi trong cạnh tranh
W
- Quán mới thành lập, chưa có nhiều khách hàng quen thuộc
- Chưa có nhiều kinh nghiệm
- Địa điểm thuê mướn
WO
- Huy động nguồn vốn
WT
- Học hỏi kinh nghiệm
Diễn giải ma trận SWOT
SO:
- Chúng tôi phát huy những điểm mạnh để nắm bắt các cơ hội như với sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, không gian buôn bán và giao thông thuận lợi cộng với khả năng tiếp thị, và đội ngũ nhân viên nhiệt tình vui vẻ sẽ thu hút khách hàng tiềm năng thành khách hàng, có thể tìm được các hợp đồng với các trang trại lớn. Khả năng giao tiếp và người quản lý có năng lực sẽ có cơ hội tìm thêm các nhà cung cấp tốt.
ST:
- Nhờ vào khả năng giao tiếp và năng lực quản lý của chủ cửa hàng sẽ thu hút nhiều khách hàng mới đến với quán hơn.
- Dựa vào vào những lợi thế so với đối thủ về khả năng tiếp thị, kỹ sư chuyên ngành có trình độ cao, nhân viên vui vẽ nhiệt tình tạo sức mạnh trong cạnh tranh.
WO:
Các doanh nghiệp mới mở thường thiếu vốn và cửa hàng của chúng cũng không ngoại lệ do đó chúng tôi sẽ tranh thủ sự ủng hộ của nhà nước và các cơ hội lạc quan của cửa hàng về khách hàng, nhà cung cấp,… làm tăng tính khả thi của dự án để có thể huy động nguồn vốn từ ngân hàng, tìm các đối tác kinh doanh.
WT:
Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay môi trường kinh doanh luôn sôi động, việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác là cơ hội cho người kinh doanh trưởng thành trong làm ăn và cũng cố thêm kinh nghiệm
Đánh giá thị trường.
Đáp ứng cho khách hàng ở Thủ Đức là chủ yếu, thông qua các cuộc tiếp xúc với những người dân ở Thủ Đức chúng tôi được biết đa số những người ở đây có nhu cầu về uống café để thư giản.
Do dó, nhu cầu cần có quán café giá cả thích hợp và cách trang trí đẹp là rất cần thiết,theo nghiên cứu thì ở Thủ Đức có khoảng 356 quán café lớn và rất nhiều quán café nhỏ và vừa.
Khi xảy ra khủng hoãng kinh tế thì nhu cầu khách hàng đến quán café giảm đi nhưng trong thời gian gần đây thì khách hàng đến quán đã tăng lên.
Đối thủ cạnh tranh đa số vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng .
Ví dụ: quán café Sina chỉ phục vụ vào buổi tối, không gian còn hẹp, không thoáng, khách hàng chủ yếu là những người có thu nhập khá…
=> Tất cả những điều trên cho thấy nhu cầu để có quán café để thư giản sẽ tăng.
Phân khúc thị trường
Theo hình thức ở các quán café chúng tôi phân khúc thị trường theocách sau:
Dựa vào độ tuổi
Dựa vào các tiêu chí hình thức quán café ta có thể mở ra những quán café thích hợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay.
Phân tích đối thủ cạnh tranh.
Hiện nay ở Thủ Đức (đường Hoàng Diệu) đã có nhiều 14-15 quán cà phê, đó là những đối thủ gần mà chúng tôi phải đối mặt, họ đã có mối quan hệ lâu bền với khách hàng trong vùng khá lâu. Dù rằng, họ có những thuận lợi đó nhưng theo tìm hiểu thì họ còn yếu trong cung cách phục vụ. Ngay từ đầu thành lập quán café chúng tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ để làm hài lòng khách hàng ởmức cao nhất, đặc biệt là chuẩn bị khâu mà đối thủ đang yếu.
Vị thế cạnh tranh của quán café
Khi quyết định kinh doanh ai cũng muốn biết mình ở vị trí nào so với đối thủ, cửa hàng của chúng tôi cũng thế, dựa vào khả năng cạnh tranh và khả năng phát huy thế mạnh của của doanh nghiệp tiến hành định vị dịch vụ và lựa chọn cho mình vị trí như sơ đồ sau:
Cung cách phục vụ (Tốt)
C
D
B
A
Giá (thấp) Giá (cao)
Cung cách phục vụ (Xấu)
B
A
Nhóm quán cốc lề đường Pink coffee
C
D
Nhóm quán trà sữa Nhóm quán người thu nhập cao
Sơ đồ 1: Xác định vị trí của cửa hàng so với đối thủ cạnh tranh
Theo kết quả thăm dò thì hai đối thủ hiện giờ đang đứng ở vị trí như sơ đồ 1 đối thủ (D) là nhóm quán dành cho người có thu nhập cao được xem là có cung cách phục vụ rất tốt và giá rất cao nên đáp ứng cho số ít khách hàng. Đối thủ (C) là nhóm quán trà sữa có cung cách phục vụ tốt, giá cao nhưng có lợi thế với các món trà sữa nên đáp ứng được một phần khách hang chủ yếu là những sinh viên con nhà giàu. Đối thủ (A) là nhóm các quán cốc lề đường, lợi thế là chi phí thấp, giá rẻ nên khách hàng chủ yếu là những sinh viên nhà nghèo và những người có thu nhập thấp.
Dựa vào những thuận lợi sẳn có về địa điểm, nhân viên, khả năng giao tiếp tốt và chiến lược về giá chúng tôi sẽ tạo ra quan hệ tốt với các tầng lớp khách hàng, nhà cung cấp cộng với sự đoàn kết chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm về cung cách phục vụ sẽ, và có những chính sách ưu đãi về giá nhằm từng bước vượt qua các quán nhóm (A), (C), và vươn tới cung cách phục vụ của nhóm (D) để vượt qua họ.
CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING
Chiến lược Marketing tổng thể
Phát tờ rơi quảng cáo tại các trường ĐH, trung học, các công ty và người trung niên ở khu vực xung quanh đó (1000 tờ rơi phát trong tháng đầu, sau đó có thể cân nhắc phát thêm hay không). Mỗi tờ rơi giảm 10% cho 1 ly, nhưng không cộng gộp với nhau.
Tặng thẻ khách hàng thân thiết (KHTT), uống trên 10 lần ở quán trong 1 tháng sẽ được giảm giá 10% cho bất cứ đồ uống (lưu ý chỉ có tác dụng cho chủ thẻ 1 lần cho 1 đồ uống, có thể dùng nhiều lần trong ngày). Thẻ chỉ có tác dụng trong tháng. Thẻ được đánh dấu bằng chữ ký của nhân viên, ngày tháng và mã hiệu AA. Tặng thẻ khách hàng VIP cho khách hàng có thẻ KHTT 6 tháng bất kỳ, thẻ VIP được giảm 20% cho bất cứ đồ uống nào (lưu ý chỉ có tác dụng cho chủ thẻ 1 lần cho 1 đồ uống, có thể dùng nhiều lần trong ngày). Thẻ có tác dụng cả năm.
Quảng cáo thông qua các hình thức chủ yếu treo băng rôn ở các tuyến đường chính.
Trong tuần đầu khai trương khách hàng sẽ được giảm giá 50% trong ngày đầu và 30% trong các ngày tiếp theo cho tất cả các sản phẩm.
Chiến lược giá và Chiến lược phân phối
Quán chúng tôi sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng về chủng loại với nhiều mức giá khác nhau dành cho mọi đối tượng khách hàng từ người có thu nhập thấp đến người có thu nhập cao, từ công nhân, sinh viên đến các doanh nhân, công nhân viên.
Luôn có chính sách ưu đãi cho những khách hàng thường xuyên, nhóm khách hàng là cơ quan, tổ chức offline của các diễn đàn, hội thảo chuyên đề:
Hóa đơn trên 300.000 thì được giảm 10%
Hóa đơn trên 500.000 thì được giảm 15%
Hóa đơn trên 1.000.000 thì được giảm 20%
Đây là loại hình quán café nên chủ yếu là bán trực tiếp người tiêu dùng không thông qua kênh phân phối trung gian nào theo sơ đồ phân phối sau:
Quán café Pink Coffee
Khách hàng tại chỗ
Khách hàng mang về
Danh sách sản phẩm của quán café Pink Coffee
TÊN SẢN PHẨM
ĐVT
GIÁ
Cafe
Cafe
ly
10.000
Cafe đá
ly
10.000
Cafe sữa nóng
ly
12.000
Cafe sữa đá
ly
12.000
Cafe rum
ly
15.000
Cafe sữa rum
ly
15.000
Cafe capuchino
ly
20.000
Cafe capuchino đá
ly
20.000
Bạc xỉu
ly
12.000
Bạc xỉu đá
ly
12.000
Cacao nóng
ly
15.000
Cacao đá
ly
15.000
Sữa tươi
ly
12.000
Chocolate
ly
15.000
Chocolate đá
ly
15.000
Trà-yaourt-sirô
Trà lipton
ly
10.000
Trà lipton sữa
ly
12.000
Trà lài
ly
10.000
Trà đào
ly
10.000
Trà dâu
ly
10.000
Trà cam
ly
10.000
Trà chanh dây
ly
10.000
Trà gừng
ly
10.000
Trà bí đao
ly
10.000
Yaourt đá
ly
10.000
Yaourt chanh
ly
12.000
Yaourt cam
ly
12.000
Yaourt dâu
ly
12.000
Yaourt bạc hà
ly
12.000
Sirô sữa
ly
10.000
Sirô sữa dâu
ly
12.000
Sirô sữa chanh
ly
12.000
Sirô sữa cam
ly
12.000
Sirô sữa bạc hà
ly
12.000
Nước dinh dưỡng
Chanh
ly
13.000
Chanh dây
ly
13.000
Chanh muối
ly
13.000
Cam vắt
ly
15.000
Cam vắt mật ong
ly
15.000
Tắc ép
ly
12.000
Dừa
ly
10.000
La hán quả
ly
10.000
Sâm dứa
ly
12.000
Sâm dứa sữa
ly
14.000
Coktail
ly
12.000
Xí muội
ly
10.000
Sting dâu
chai
10.000
Number one
chai
10.000
Twister
chai
10.000
Pepsi
lon
10.000
Coca cola
lon
10.000
7 up
chai
10.000
Trà xanh
chai
12.000
Dr.Thanh
chai
12.000
Sinh tố-nước ép
Sinh tố dâu
ly
15.000
bơ
ly
15.000
dừa
ly
15.000
sapôchê
ly
12.000
cà chua
ly
12.000
cà rốt
ly
12.000
Nước ép dâu
ly
15.000
thơm
ly
12.000
táo
ly
15.000
cam
ly
15.000
nho
ly
15.000
cà chua
ly
12.000
cà rốt
ly
12.000
Chiến lược chiêu thị
Trong 3 ngày đầu khai trương quán thì khách hàng sẽ giảm được 10% ( nếu có tờ rơi sẽ giảm thêm 10%).
Trong những ngày tiếp theo khi khách hàng đến quán có mang theo tờ rơi thì sẽ được tặng những món quà nhỏ nhắn, xinh xắn…..
Vào những ngày lễ như Trung thu, Quốc khánh 2/9, Quốc tế phụ nữ, giáng sinh và các ngày lễ khác trong năm thì quán sẽ có chương trình đặc biệt riêng cho từng ngày lễ sẽ tạo cho khách hàng cảm giác ngạc nhiên, thú vị.
Vào những thời điểm có những sự kiện bóng đá như Euro, World Cup, Olympic, Ngoại hạng Anh,…..Quán sẽ trực tiếp tường thuật những trận thi đấu để những cổ động viên có thể thỏa mãn niềm đam mê bóng đá của mình.
Về sản phẩm
Quán phân ra làm 4 loại:
Café
Trà – yaourt - sirô
Nước dinh dưỡng
Sinh tố - nước ép
Với sự phong phú thức uống của mỗi loại thì khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những nước uống mà mình ưa thích.
Với đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình sẽ làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng tuyệt đối.
Không gian quán ấm cúng, thân thiện, có đầy đủ tiện nghi, âm thanh, wifi…..sẽ tạo cho khách hàng cảm thấy thật thoải mái sau những giờ học tập, làm việc mệt mỏi, căng thẳng khi đến với quán.
CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ
Dự toán tài chính
Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán
Bảng 2: Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu của quán
Bảng 3: Dự trù công suất hoạt động của quán
Bảng 4: Tổng doanh thu
Bảng 5: Tính lương nhân viên
Bảng 6: Phụ cấp khẩu phần ăn
Bảng 7: Tính tổng chi phí
Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán
STT
Hạng mục
SL
ĐVT
Giá
Thành Tiền
Ghi chú
1
Bàn mây tròn
50
Cái
450,000
22,500,000
Cửa hàng trên Võ Văn Ngân
2
Ghế mây
200
Cái
300,000
60,000,000
3
Bàn gỗ- kiếng vuông
25
Cái
420,000
10,500,000
4
Nệm ngồi
100
Cái
37,000
3,700,000
5
Đế lót ly bằng gỗ ( Chân Minh)
300
Cái
3,650
1,095,000
Giá do siêu thị Coopmart cung cấp
6
Gạt tàn thuốc(TA58)
30
Cái
19,300
579,000
7
Mâm Inox (304-36cm)
10
Cái
100,900
1,009,000
8
Ly nhỏ uống trà đá
(Lucky LG-36-213,75 ml)
300
Ly
5,500
1,650,000
9
Ly nhỏ uống café sữa nóng
(Lucky LG-36-203,50 ml)
75
Ly
7,600
570,000
10
Ly uống cafe đá
(Ocean Nyork B07811, 320ml)
150
Ly
22,000
3,300,000
11
Ly uống cam vắt, sinh tố
(Ocean Pils B00910, 300ml)
150
Ly
10,600
1,590,000
12
Fin pha café
50
Cái
5,600
280,000
13
Ly pha chế
4
Cái
17,000
68,000
14
Muỗng nhỏ
75
Cái
1,800
135,000
15
Muỗng Inox café đá và café sữa
200
Cái
4,800
960,000
16
Cây khuấy nước
100
Cái
1,200
120,000
17
Bình thủy tinh lớn
(LUMINARC 1,3l)
5
Cái
63,000
315,000
18
Fin lớn pha café bằng Inox
2
Cái
60,000
120,000
19
Tấm lượt café
2
Cái
25,000
50,000
20
Bình thủy Rạng Đông
2
Cái
147,000
294,000
Giá do siêu thị điện máy 30/4 cung cấp
21
Nồi lớn nấu nước sôi
1
Cái
500,000
500,000
22
Bình chứa café pha sẵn
1
Cái
120,000
120,000
23
Kệ lớn đựng ly bằng Inox
2
Cái
600,000
1,200,000
24
Các loại chai lọ khác
1
Bộ
1,000,000
1,000,000
25
Dù gỗ lớn che nắng thời trang
16
Cái
1,490,000
23,840,000
Vatgia.com cung cấp
26
Dàn Amply (Pioneer 817S,360W)
1
Cái
8,390,000
8,390,000
Giá do siêu thị điện máy Nguyễn Kim cung cấp
27
Đầu đĩa đa năng
1
Cái
1,900,000
1,900,000
28
Tivi 40 inch TCL
1
Cái
9,990,000
9,990,000
29
Tivi 32 inch TCL
3
Cái
5,990,000
17,970,000
30
Máy xay sinh tố SANYO
2
Cái
950,000
1,900,000
31
Tủ đông đá, ướp lạnh
1
Cái
8,500,000
8,500,000
32
Máy điều hòa LG
2
Cái
7,300,000
14,600,000
33
Dàn loa (Mỹ ,500W/cặp)
2
Cặp
3,500,000
7,000,000
34
Cáp truyền quốc tế
1
Bộ
600,000
600,000
35
Lắp đặt internet và wifi
1
Bộ
1,500,000
1,500,000
Giá dự trù
36
Điện,đèn, nước
1
Bộ
35,000,000
35,000,000
37
Đồng phục nhân viên
30
Bộ
400,000
12,000,000
38
Máy tính tiền CASIO TK- T200
1
Cái
6,970,000
6,970,000
39
Máy vi tính
2
Cái
10,000,000
20,000,000
cung cấp
40
Tủ quầy bar và để dàn nhạc
1
Bộ
4,000,000
4,000,000
Giá dự trù
41
Trang trí nội thất, cây cảnh
1
Lần
300,000,000
300,000,000
42
Chi phí bảng hiệu và hộp đèn
1
Bộ
20,000,000
20,000,000
43
Chi phí PANO vải quảng cáo
3
Tấm
1,500,000
4,500,000
44
Chi phí đặt cọc 2 tháng mặt bằng
2
Tháng
40,000,000
80,000,000
Giá chủ đất đề nghị
45
Chi phí hổ trợ bồi thường xây dựng cho chủ đất
1
Lần
60,000,000
60,000,000
TỔNG CỘNG
750,315,000
Bảng 2: Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu của quán
Tổng chi phí đầu tư ban đầu
750,315,000
Vay Ngân hàng
200,000,000
Vốn đóng góp
600,000,000
Dự phòng
49,685,000
STT
Số cổ phần góp vốn
Thành tiền
1
Nguyễn Thị Huyền Trang
200,000,000
2
Nguyễn Thị Bảo Yến
200,000,000
3
Nguyễn Thị Thủy Tiên
200,000,000
Tổng cộng
600,000,000
Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán là 750,315,000 VNĐ.
Vốn cổ phần: 3 thành viên mỗi người 200,000,000 VNĐ, tổng là 600,000,000 VNĐ.
Vốn vay NH là 200,000,000 VNĐ chiếm 25% tổng nguồn vốn.
Số tiền dự trù của quán là 49,685,000 VNĐ.
Bảng 3: Dự trù công suất hoạt động của quán
Số lượng bàn
75
Tổng số ly/bàn/giờ
1,5
Giờ hoạt động/ngày
16
Tổng số ly bán ngày
1800
Năm đầu công suất 40%/ngày
720
Tổng số ly bán/tuần
5040
Tổng số ly bán/tháng
20160
Tồng số ly bán/năm
241920
Quán có 75 bàn.Chúng tôi dự trù công suất mỗi bàn/giờ là 1,5 ly và quán hoạt động trong 16 giờ
Công suất ngày dự trù sẽ là 75x 1,5x 16= 1800 ly
Năm đầu tiên chúng tôi ước tính công suất hoạt động chỉ chiếm 40% là 720 ly.
Bảng 4: Tổng doanh thu
Số lượng bán
Giá bán BQ(ngàn đồng)
Tổng ( ngàn đồng)
Doanh thu Ngày
720
12,000
8,640,000
Doanh thu Tuần
5040
12,000
60,480,000
Doanh thu Tháng
20160
12,000
241,920,000
Doanh thu Năm
241920
12,000
2,903,040,000
Với giá bình quân là 12 ngàn đồng/ly.chúng tôi ước tính doanh thu ngày là 720x12=8,640,000 VNĐ
Từ đó => Doanh thu tháng là 241,920,000 VNĐ
Doanh thu năm là 2,903,040,000 VNĐ
Bảng 5: Dự tính Lương nhân viên (tháng)
Chỉ tiêu
Số lượng
Ca
Tiền lương
(ngàn đồng)
Thành tiền
(ngàn đồng)
Quản lý
1
1
7,000,000
7,000,000
Kế toán
1
2
2,000,000
4,000,000
Thu ngân
1
2
1,500,000
3,000,000
Pha chế
1
2
4,000,000
8,000,000
Phục vụ
7
2
1,500,000
21,000,000
Lao công
1
2
1,400,000
2,800,000
Bảo vệ
3
2
1,500,000
9,000,000
Tổng
15
58,300,000
Tỉ lệ % so với doanh thu
24,1
Lương nhân viên là 58,300,000 VNĐ chiếm 19% so với doanh thu.
Bảng 6: Phụ cấp khẩu phần ăn
Chi phí bao ăn 2 ca/ngày
Số lượng
Ca
Tiền 1 phần
Tổng tiền
Phí ăn 1 ngày
15
2
10
300,000
Phí ăn 1 tháng
9,000,000
Tỉ lệ % so với doanh thu
3,7
Quán chúng tôi phụ bao ăn khẩu phần 10,000 VNĐ/người/Ca và chi phí cho 1 tháng với 15 nhân viên và 2 ca là 9,000,000 VNĐ/tháng. Tỉ lệ % so với doanh thu là 3,7%
Bảng 7: Tính tổng chi phí
Khoản chi
Chi phí tháng
Chi phí năm
Tỉ lệ % so với doanh thu
Mặt bằng
40,000,000
480,000,000
16,5
Điện, nước
6,000,000
72,000,000
0,02
Sửa chữa
1,000,000
12,000,000
0,004
Lương nhân viên
58,300,000
699,600,000
24
Tiền ăn cho nhân viên
9,000,000
108,000,000
3,7
Trả lãi vay NH
2,500,000
30,000,000
0,1
Nguyên vật liệu pha chế
64,800,000
777,600,000
26,7
Tiền quan hệ, quà biếu…
1,000,000
12,000,000
0.004
Chi phí Marketing
1,000,000
12,000,000
0,004
Đồng phục nhân viên
1,066,000
12,792,000
0,0044
Thuế môn bài
100,000
1,200,000
0
Quỷ khen thưởng
1,920,000
23,040,000
0,008
Khấu hao và phân bổ
3,034,280
36,415,000
0,012
Tổng chi phí
189,720,280
2,277,667,000
78,4
Tổng doanh thu
241,920,000
2,903,040,000
100
Lợi nhuận trước thuế
52,199,720
625,373,000
21,5
Lợi nhuận sau thuế
39,149,790
469,029,750
16,1
Chi phí Hoạt động
186,686,000
2,240,232,000
Tỉ lệ % lợi nhuận so với vốn góp
78,3%
Chi phí hoạt động = tổng chi phí – khấu hao
Lợi nhuận hàng tháng sau khi đóng thuế TNDN là 39,149,790 VNĐ, lợi nhuận năm là 469,029,750VNĐ chiếm 17,1% so với tổng doanh thu.
Tổng chi phí hàng tháng là 189,720,280 VNĐ. Tổng chi phí năm là 2,277,667,000 VNĐ chiếm 77% so với doanh thu.
Với tình hình kinh tế hiện nay lãi xuất ngân hàng giảm. Nếu bạn đầu từ vào gửi tiết kiệm thì lãi suất cũng chỉ 10% đến 12% năm, còn dự án này có thể đem lại lợi nhuận là 78,3%/ năm.
CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ
Sơ đồ tổ chức về nhân sự
CHỦ QUÁN
KẾ TOÁN
QUẢN LÝ
PHỤC VỤ
PHA CHẾ
THU NGÂN
LAO CÔNG
BẢO VỆ
Nghĩa vụ
- Chủ quán: Là người quản lý và điều hành mọi hoạt động quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động của nhân viên
- Kế toán: Theo dõi và ghi chép lại tất cả mọi hoạt của quán và tổng hợp chi phí và xác định doanh thu, lợi nhuận của quán báo cáo thuế.
- Pha chế: là người pha chế các loại thức uống.
- Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí, thu tiền.
- Phục vụ: giới thiệu menu và phục vụ khách hàng.
- Lao công: là người rửa ly và dọn vệ sinh.
- Bảo vệ: là người giữ xe và bảo vệ tài sản của quán.
Yêu cầu nhân viên, đào tạo và khen thưởng
Yêu cầu nhân viên
- Quản lý: 1 người, trình độ cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh.
- Kế toán: 1 người, trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.
- Thu ngân: 2 người, trình độ THPT trở lên, biết sử dụng máy tính.
- Pha chế: 4 người, có bằng nghề chuyên ngành.
- Phục vụ: 15 người, có kinh nghiệm, thông qua sự kiểm tra của chủ quán.
- Lao công: 2 người.
- Bảo vệ: 6 người, nam tuổi từ 18 đến 35, có sức khỏe tốt.
Đào tạo và khen thưởng
- Đào tạo: Chủ quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên của mình quen với công việc, đặc biệt là nhân viên phục vụ và quản lý hướng dẫn phục vụ và ứng xử, ngoài ra chính bản thân người chủ cũng cần phải học về kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt hơn.
- Khen thưởng: Ngoại trừ những đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, tết, tặng lịch, áo, nón, cửa hàng còn trích lợi nhuận thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu. Biện pháp này nhằm kích thích sự phấn khởi nhiệt tình của nhân viên trong công việc để họ làm tốt công việc.
CHƯƠNG8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Kế hoạch tài chính
Bảng 1: Kế hoạch khấu hao và phân bổ
Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay
Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ
Bảng 4: Thời gian hoàn vốn không chiết khấu
Bảng 5: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu
Bảng 6: Các chỉ tiêu tổng hợp
Bảng 7: Các chỉ tiêu đánh giá tài chính
Bảng 1: Kế hoạch khấu hao và phân bổ
STT
Hạng mục
Nguyên giá
Thời gian KH
Khấu hao năm
Khấu hao tháng
1
Ly thủy tinh
6,000,000
1
6,000,000
500,000
2
Muỗng
135,000
1
135,000
11,250
3
Fin pha café
280,000
1
280,000
23,330
4
Đồng phục
12,000,000
1
12,000,000
1,000,000
5
Trang trí
10,000,000
1
10,000,000
833,000
6
Đồ pha chế
2,000,000
1
2,000,000
166,700
7
Chi phí ẩn
6,000,000
1
6,000,000
500,000
Tổng cộng
36,415,000
36,415,000
3,034,280
Tổng chi phí khấu hao phân bổ năm đầu tiên là: 36,415,000 VNĐ
Chí phí khấu hao những năm tiếp theo có thể giảm khỏang 5% đến 10% do một số đồ dùng đã hết khấu hao tuy nhiên con số này cũng có thể tăng vì theo tình hình phát triển quán có thể mua sắm thêm trang thiết bị trang trí cũng như sử dụng cho họat động kinh doanh.
Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay
STT
Khoản mục
Năm 0
Năm 1
Năm 2
1
Dư nợ đầu kỳ
200,000,000
100,000,000
2
Trả nợ gốc và lãi
130,000,000
115,000,000
2.1
Lãi phát sinh trong kỳ
30,000,000
15,000,000
2.2
Nợ gốc đến hạng phải trả
100,000,000
100,000,000
3
Dư nợ cuối kỳ
200,000,000
100,000,000
0
Lãi suất
15%
15%
15%
Vay nợ ngân hàng 200,000,000 VNĐ trả đều trong 2 năm với t=15%.
Bảng 3: Hoạch toán lãi lỗ
STT
Khoản mục
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
1
Tổng doanh thu
2,903,040,000
3,256,370,000
3,389,452,000
3,527,689,000
2
Tổng chi phí
2,277,667,000
2,256,753,000
2,312,289,000
2,405,128,000
2.1
Chi phí khấu hao
36,415,000
39,258,000
42,853,000
56,356,000
2.2
Chi phí lãi vay
30,000,000
15,000,000
0
0
3
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
655,373,000
1,014,467,000
1,077,163,000
1,122,561,000
4
Tổng lợi nhuận trước thuế
625,373,000
999,617,000
1,077,163,000
1,122,561,000
5
Thuế TNDN
156,343,250
249,904,250
269,290,750
280,640,250
6
Tổng lợi nhuận sau thuế
469,029,750
749,712,750
807,872,250
841,920,750
7
Thu nhập ròng
505,444,750
788,970,750
850,725,250
898,276,750
Trong năm thứ nhất do quán café mới đi vào họat động nên chưa được nhiều khách hàng biết đến , từ năm thứ hai trở đi khi đã tạo được lòng tin đối khách hàng doanh thu dự tiến tăng lên hơn 10%, chi phí tăng 8% sở dĩ tỷ lệ phần trăm chi phí tăng thêm ít hơn doanh thu vì những năm ngoài những chi phí cố định như chi phí thuê đất, khấu hao xây dựng,…không tăng theo doanh thu, phần biến phí cũng sẽ tăng ít thậm chí có một số chi phí giảm dần trong những năm tiếp theo.
Bảng 4 : Thời gian hoàn vốn không chiết khấu
STT
Vốn đầu tư (co)
TNR (LR+De)
Lũy kế TNR
Chênh lệch
(TC-LKTNR)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0
750,315,000
1
505,444,750
505,444,750
244,870,250
2
788,970,750
1,294,415,500
(544,100,500)
3
850,725,250
2,145,140,750
(1,394,825,750)
4
898,276,750
3,043,417,500
(2,293,102,500)
Tổng
3,043,417,500
6,988,418,500
Thời gian hoàn vốn không chiết khấu của quán café là 1 năm 3 tháng 28 ngày.
Bảng 5: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (r =12%)
STT
Vốn đầu
tư (Co)
1/(1+r)i
PC
TNR
(LR+De)
PV
Lũy kế
PV
Chênh lệch
T(FC+PC)-LKPV
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0
750,315,000
1.000
750,315,000
1
0.893
505,444,750
451,362,161
451,362,161
298,952,839
2
0.797
788,970,750
628,809,687
1,080,171,848
(329,856,848)
3
0.712
850,725,250
605,716,378
1,685,888,226
(935,573,226)
4
0.636
898,276,750
571,304,013
2,257,192,239
(1,506,877,239)
Tổng
750,315,000
750,315,000
3,043,417,500
2,257,192,239
Với dự án quán café có vòng đời 4 năm:
Giá trị hiện tại ròng NPV = 1,506,877,239 VNĐ là số tiền lãi trong 4 năm sau khi đã hoàn trả đủ vốn đầu tư, lãi vay, trừ luôn cả lãi suất chiết khấu trong 4 năm.
Tỷ suất lợi nhuận/chi phí BCR = 3.008 tức là 1 đồng vốn bỏ ra sẽ thu về 3.008 đồng lợi nhuận.
Với lãi suất chiết khấu r =12% là tiền lãi gửi ngân hàng tại thời điểm hiện tại.
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu của quán café chúng tôi là 1 năm 5 tháng 22 ngày.
Bảng 6: Các chỉ tiêu tổng hợp
STT
Khoản mục
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
1
Tổng doanh thu
2,903,040,000
3,256,370,000
3,389,452,000
3,527,689,000
2
Tổng chi phí
2,277,667,000
2,256,753,000
2,312,289,000
2,405,128,000
2.1
Chi phí khấu hao
36,415,000
39,258,000
42,853,000
56,356,000
2.2
Chi phí lãi vay
30,000,000
15,000,000
0
0
3
Thanh toán
nợ gốc NH
100,000,000
100,000,000
0
0
4
Tổng lơi nhuận
trước thuế
625,373,000
999,617,000
1,077,163,000
1,122,561,000
5
Thuế TNDN
156,343,250
249,904,250
269,290,750
280,640,250
6
Tổng lợi nhuận
sau thuế
469,029,750
749,712,750
807,872,250
841,920,750
7
Thu nhập ròng
446,529,750
738,462,75
807,872,250
841,920,750
8
Thời gian hoàn vốn
8.1
Không chiết khấu
1 năm 3 tháng 28 ngày
8.2
Có chiết khấu
1 năm 5 tháng 22 ngày
9
Hiện giá thuần ( NPV)
1,506,877,239
10
Tỷ suất BCR
3.008
Bảng 7: Các chỉ tiêu đánh giá tài chính
Chỉ tiêu
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Vốn vay /vốn đầu tư
0.27
0.27
0.27
0.27
Vốn tự có /vốn đầu tư
0.73
0.73
0.73
0.73
Lợi nhuận ròng /doanh thu
0.16
0,23
0,24
0.24
Lợi nhuận ròng /vốn đầu tư
0,62
0,99
1.07
1.12
Lợi nhuận ròng/vốn tự có
0,78
1.24
1.34
1.4
Nhìn vào bảng trên ta thấy:
Vốn vay/vốn đầu tư 0.27 là tốt vì cho thấy doanh nghiệp có khả chiếm dụng vốn.
Vốn tự có/vốn đầu tư 0.73 là được vì điều đó cho biết doanh nghiệp sử dụng tốt đồng vốn của mình và đang thiếu vốn.
Lợi nhuận ròng/doanh thu đạt 0,16 năm 1 cho thấy doanh nghiệp đạt lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động và có xu hướng tăng trong các năm tiếp theo.
Lợi nhuận ròng/vốn đầu tư đạt 0,62 vào năm đầu là khá cao vì một đồng bỏ ra đầu tư có khả năng sinh lời 62% và có khuynh hướng tăng trong các năm tiếp theo.
- Lợi nhuận ròng/vốn tự có = 0,78 vào năm I như thế là tốt, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tự có có hiệu quả, lời 78% trên đồng vốn bỏ ra và cũng có khuynh hướng tăng qua các năm.
=> Điều đó cho thấy dự án café Pink Coffee có khả thi.
CHƯƠNG9: RỦI RO
Phân tích rủi ro
Rủi ro về thiên nhiên: ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng thì thường có thời tiết không thuận lợi như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn …..sẽ làm cho khách hàng ít có nhu cầu ra ngoài để vui chơi, giải trí.Nên quán chúng tôi luôn cập nhật thông tin thời tiết để có thể những biện pháp với rủi ro này.
Rủi ro về kinh tế: ngoài việc nền kinh tế ngày càng phát triển thì song song đó cũng có nhiều giai đoạn như khủng hoảng kinh tế, lạm phát…..sẽ làm nền kinh tế bất ổn, thu nhập khách hàng giảm sẽ làm cho lượng khách đến với quán giảm đi.Vì thế, chúng tôi luôn điều chỉnh giá cả phù hợp với đầu vào các nguyên vật liệu.
Rủi ro về nội bộ nhà hàng: bên cạnh những quyết định đúng đắn đôi khi cũng có những sai lầm như trong chiến lược kinh doanh, công tác quản lý, cung cách phục vụ…Vì vậy chúng tôi luôn điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp tại những thời điểm nhất định, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp quản lý cũng như nhân viên.
PHẦN 10: NHỮNG CẢI TIẾN DỰ ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUÁN PINK COFFEE
Những dự định trong tương lai.
Hiện nay nhu cầu hưởng thụ của khách hàng ngày càng cao.Nếu quán không thích nghi và nắm bắt được nhu cầu khách hàng thì sẽ trở lên lạc hậu và dẫn đến nhiều khó khăn khác trong tương lai. Nhằm lường trước những thay đổi đó quán có những dự định sau:
Các mô hình dịch vụ:
Tổ chức những chương trình vui chơi ngay tại quán và quán sẽ trao giải cho những ai xuất sắc đạt điểm cao.
Khai trương mô hình ”uống càng nhiều, tiền càng ít” với mô hình này khi khách hàng đến uống nước sẽ cung cấp thông tin mỗi lần thanh toán, qua số tiền hóa đơn khách sẽ có được những điểm tích lỹ và có thể quy đổi điểm thành tiền hoặc mang làm phiếu giảm giá cho những lần sau. Mô hình sẽ tăng sự kích thích đến khách hàng và đồng thời giữ được những khách hàng trung thành với quán.
Bên cạnh những thay đổi đó quán còn nên thường xuyên làm mới, tu bổ trang trí để tránh gây cảm giác nhàn chán cho khách hàng.
Cơ cấu quản lý:
Để quán hoạt động tốt yêu cầu đội ngũ nhân viên cũng như quản lý phải có trình độ chuyên môn nhất định. Nhằm tăng tính học hỏi cũng như kỹ năng cho các nhân viên, quá sẽ tổ chức huấn luyện 3 tháng 1 lần đồng thời có những chương trình khen thưởng cho các nhân viên tốt để họ tiếp tục gắn bó và phấn đấu cho quán
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Nguyễn Thanh Long
SVTH: Nguyễn Thị Huyền TrangPage 2